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内审报告

内审报告栏目给大家带来大量内审报告、内审报告范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多内审报告相关内容可以关注我们!

大家都说,实践后才会有收获。实习对于学生来说是一个接触社会的好机会,实习一结束,我们就需要去写一份实习总结,实习总结可以充分发挥我们的主观能动性。怎么样才能写好一篇实习总结呢?小编陆续为大家整理了内审实习报告怎么写,强烈建议你能收藏本页以方便阅读!

内审实习报告

20××年8月15日至11月15日,我在一家大型企业担任内审实习生,期间从内审工作中获得了很多有益的经验和知识。在这段时间里,我主要负责参与并开展内部审计项目,以及根据公司要求撰写审计报告,并结合实际情况提出改进建议。以下是我在实习中的体会和总结,以及对未来内审工作的展望。

一、内审实习中的经验与收获

1.审计项目实践

在实习期间,我参与了多个内部审计项目,除了熟悉业务流程、审计程序、检查技巧等基础知识外,还学习了如何调查、搜证、分析和总结审计发现。通过对各项业务的系统性审查和分析,我更好地了解了公司的商业模式、风险和运营状况,并掌握了一些方法,如统计分析、风险评估和逻辑思考等,从而能够更准确地评价业务风险、关键流程弱点,并提出有针对性的改进方案。

2.审计报告撰写实践

在内审实习期间,我参与了审计报告的撰写工作。我们在对业务涉及的风险、内部控制的设计、履行与效率等方面进行了分析,并提出了结论和改进建议。同时,我也学习了如何撰写清晰明了的审计报告,合理安排结构、逻辑层次,用简单的语言表述复杂的问题。这样,我们可以让读者更容易理解,更清晰了解到我们的审计结论和改进建议。

二、内审实习中遇到的挑战和解决方案

在实习期间,我遇到了自己所不懂的业务流程,发现了很多疑点和漏洞,有时候可能也会犯错误。但是,我找到了一些解决方法:首先,与其他同事合作,共同解决问题,彼此学习,相互支持。他们都是内审领域的专业人士,能够给出正确的建议,帮助我完善审计报告和风险报告。其次,反思自己的过错和不足,找到实现内审目标的更好的方式和方法,同时要始终保持对内审工作负责的态度,认真了解和探究业务,维护公司的利益。

三、内审实习的价值和展望

通过这次实习,我深刻认识到内审在公司的价值和作用。内审工作不仅可以帮助公司识别和管理风险,优化业务流程,还可以为公司管理层提供重要的决策参考,优化公司的战略规划。在未来,我希望能够在内审领域做出更大的贡献,并不断积累经验和知识,追求高质量的内部审计。

总之,内审实习为我提供了一个难得的机会去了解如何开

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2023.04.29 内审实习报告

常言道,实践出真知,为了更好地向上司汇报工作,我们需要撰写报告。好的报告就像是一面镜子,可以让我们客观地了解自己在工作中的优点和缺陷。那么,一份优秀的报告应该包含哪些方面呢?如果您对“内部审计报告”感兴趣,接下来的内容一定会对您有所启发,敬请继续阅读本文!

内部审计报告 篇1

xxxx置业有限公司成立于,现注册资本金人民币5000万元,公司主营房地产开发经营业务。目前开发的“xx项目”项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处,东临xx路,西侧是xx路。项目宗地总面积:91700平方米,约137亩,代征地块约31.77亩。项目建筑规划面积132636平方米,其中:商业面积约19469平方米,住宅面积约112757平方米,社区服务面积约350平方米,公厕面积约60平方米。

xx项目多层住宅一期共12栋楼(414套)、二期共11栋楼(356套)均已全部售罄,分别于10月、12月全部交付使用。小高层住共6栋楼(住宅320套、门面房178间),最后一批房源于12月交付使用。

由于xx项目已进入工程决算收尾阶段,所以本次内审侧重在于以下几个方面:通过对楼盘的已销售及待售物业的梳理,进而对项目整体经济效益进行一次测算;通过对项目主要税种的测算,进而计算公司尚需缴纳的主要税款;其他一些需要关注的事项。

xx项目整个楼盘可销售面积131613.68平米(不含小区配套物业744.61平米及地下人防4344.32平米),其中:住宅107133.6平米、沿街商业14071.07平米、储藏室及地下车位10409.01平米。截止内审日,已实现销售面积共计113564.46平米,其中:住宅104729.46平米,沿街商业1575.6平米,储藏室及车库7259.39平米。尚余待售物业共计18049.22平米,待售物业主要是小高层沿街商业门面房共计12495.47平米及部分车库储藏室,住宅除小高层尚余13套大户型外已全部售罄。结合已售及剩余房源进行测算,该项目预计可实现总销售额44894.05万元,详见下表。

xx项目工程投资成本预算约29360.94万元(不含资本化利息1003万元),其中:土地价款5024万元、建筑安装工程成本19681.8万元,单方可售面积工程成本为2307元/平米。截止月下旬已账面实际支付各项工程款26820万元,尚需支付各项工程尾款约2500多万元。主要集中

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2023.06.14 内部审计报告

这篇关于2013内部审计工作总结报告的文章,是工作总结之家特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[2008]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备

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2019.08.17 内部审计工作总结报告 审计工作总结报告 银行审计工作总结报告

在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用。

实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标,在20xx带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。

在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。

严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。

审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责 任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效

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2019.08.16 内部审计工作总结报告 财务内部审计工作总结 集团内部审计工作总结

  • 审计报告

    写报告真的较难吗?在日常的学习生活中,很多时候我们都需要去写一份报告。书面报告主要包括工作情况、取得的成效、存在的问题以及今后打算等几个方面,本文的重心在于与“审计报告”紧密相关的讨论,我们后续还将不断提供这方面的内容!...

    2023.06.01 审计报告

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    2023.05.20 工程审计报告

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    在平平常常且简单枯燥的工作中,会有很多原因促使我们换一份工作。这时就需要向领导提交辞职申请书了。在翻阅中工作总结之家小编找到了一篇非常有用的“审计的辞职报告”,还希望您能从本网页有所收获!...

    2023.05.03 审计辞职报告

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    时间在指尖悄悄溜走,相信现在的你一定学到了许多吧,此时此刻我们可以对工作进行总结概括,工作总结写了之后,能给自己未来的从业过程带去一定好处。在写工作总结中,哪些需要重点讲呢?小编特别整理来自网络的审计助理述职报告,相信你能从本文中找到需要的内容。 一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院...

    2023.05.11 审计助理述职报告

  • 专项审计报告6篇

    时间如飞鸟,逝去不留痕,我们正在一天天的进步,你喜欢写工作总结吗,总结让工作更有效率,减少了许多重复的劳动。那么我们应该如何撰写工作总结呢?下面是小编精心整理的"专项审计报告6篇",相信会对你有所帮助! 作为审计机关和审计调查组,怎样才能使三个报告既完整、严密、规范,又达到实事求是、客观公正、政...

    2023.05.17 专项审计报告

  • 政审报告(优选8篇)

    根据您的需求编辑帮您找到了以下有价值的资料:“政审报告”,希望对你的工作和生活有所帮助。一般而言,只有实践能克服经验的错误,在平日里的学习工作中。撰写报告是极为平常的一件事,写报告之前要明确写报告的目的和想法,然后再去写。...

    2023.05.03 政审报告

  • 审计心得报告9篇

    也许某一刻,突然有了新的想法,这时可以写下一篇简短的心得体会。虽然心得体会不难写,但写作开头时需要仔细思考,选择适合的主题。建议不妨参考精华文章“审计心得报告”并分享给大家,相信对您有所帮助!...

    2023.05.10 审计心得报告 审计心得

  • 实习报告怎么审核

    大家都说,实践后才会有收获。许多同学在实习时多多少少会有困难,当实习期通过后,我们要做好写实习总结的准备,一份优质的实习总结是我们工作能力的有效证明。那么,我们应该如何着手写实习总结呢?经过搜索和整理,小编为大家呈上实习报告怎么审核,在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。实习报告审核是企业管理与培养人才的...

    2023.04.26 实习报告审核

  • 审计辞职报告精选

    资料一般指可供参考作为根据的材料。无论是生活中,还是工作中,我们都有可能需要用到资料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。那么,你知道优秀的资料是怎样的呢?以下由小编收集整理的《审计辞职报告精选》,请在阅读后,可以继续收藏本页! 尊敬的事务所领导: 首先感谢事务所领导一直以来对我的支持和关...

    2023.02.19 审计辞职报告

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    接下来是工作总结之家的编辑为您精心准备的“能源审计报告”。大多数成功者都需要经过艰苦的付出和实践,以使下次的工作更加出色。报告对我们来说并不陌生,它可以全面分析某个阶段的学习和工作,并帮助我们提高自我。如果这符合您的需要,不妨立即收藏本页面!...

    2023.05.17 能源审计报告

  • 出审计报告(热门11篇)

    在人们越来越注重自身素养的今天,书写报告对我们来说是很普遍的,在报告中不允许出现物理性的错误。相信许多人会觉得报告很难写吧?如果您对这个话题仍有疑问可以尝试阅读一下出审计报告,希望本文内容能给您提供帮助!...

    2023.04.30 审计报告